金蝶-供应链-存货核算-期末处理-期末结账:
结账时需要保持一个数据相对的静止。即,如果正在结账时,不能填写其他业务。
是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。
金蝶-供应链-存货核算-期末处理-期末关账:
就是暂时将所有的业务冻结掉,不能产生新的业务,使结账有一个相对稳定的环境,有利于结账顺利结束。
是指启用新账之前关闭新账之前月份的记账功能。
扩展资料:
结账具体流程:
1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。
2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。
3、月末,根据全月记账凭证汇总,填制科目汇总表,据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大,记账凭证很多,也可以按旬汇总,登记总账)
4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。
关账:
关账当月再不能做任何记账业务了,包括制单、审核、记账、结转等。
参考资料:百度百科-关账
参考资料:百度百科-结账
2.金蝶软件到期末怎么结账
一、打开金蝶财务软件标准版,进入“账务处理“模块,单击”期末结账“按钮,弹出对话框,单击“前进”按钮。
二、在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码,确保结账正确,单击“完成”按钮。
三、进行账套备份,确保账套安全。
四、在弹出的对话框指引下进行账套的备份,弹出对话框提示“备份完成,请妥善保存备份的数据”单击“确定”按钮。
五、在弹出的对话框中,单击“是”进行期末结账,结账完成后,系统自动进入下一期间。
六、期末结账时,系统自动检查以下工作是否完成:
1、凭证过账
2、固定资产计提折旧
3、结转损益和期末调汇
注意事项
已结账的所有数据,不得随意修改,如需修改可以通过“反结账”进行处理。